为推动区属国有企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,充分发挥内部审计在国有企业监督体系中的重要作用,南溪区出台了《宜宾市南溪区关于全面落实区属国有企业内部审计监督工作的实施意见》(以下简称《实施意见》),从体制机制、监督职责、查出问题整改、监管指导等方面予以明确,推动区属国有企业内部审计工作的制度化、规范化。
《实施意见》指出,内部审计工作要服从和服务于企业发展总体规划,找准审计监督服务和企业经营发展的最佳切入点和结合点,充分发挥内部审计力量在国资监管工作中的专业优势。
《实施意见》强调,对内部审计中发现的典型性、普遍性、倾向性问题,要从体制机制、制度等层面深入分析原因、研究对策,为企业加强管理、防范风险提供有针对性的决策参考,促进企业高质量发展。
《实施意见》要求,区审计局和区国资金融局应适时对企业内部审计体系建设、审计监督、整改落实等工作开展督促检查,对计划执行、质量控制、结果运用等工作进行评估;对内部审计工作开展不力和存在重大问题的企业进行提示、通报、约谈。(南溪区审计局 陈锐)